O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5293 Data de lançamento: 26/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8UN CINTAS PLASTICAS, 2UN PARAFUSOS COMPLETOS, 1 FILTRO COMBUSTIVEL, 1UN IMPULSOR PARTIDA, 1UN GARFO PARTIDA, 1 KIT BUCHAS PARTIDA, 2UN ROLAMENTO ARANQUE, 2UN LAMPADA PLACA, MATERIAL LIMPEZA, 1 JOGO DE BICOS INJETORES, 1UN VALVULA ALTA PRESSÃO P/ AMBULANCIA IYZ8F19. 0,00 10.306,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2024 Valor Empenhado referente a: 8UN CINTAS PLASTICAS, 2UN PARAFUSOS COMPLETOS, 1 FILTRO COMBUSTIVEL, 1UN IMPULSOR PARTIDA, 1UN GARFO PARTIDA, 1 KIT BUCHAS PARTIDA, 2UN ROLAMENTO ARANQUE, 2UN LAMPADA PLACA, MATERIAL LIMPEZA, 1 JOGO DE BICOS INJETORES, 1UN VALVULA ALTA PRESSÃO P/ AMBULANCIA IYZ8F19. 10.306,00
26/08/2024 Conforme DANFE Nº 890/56449035; 890/56449195; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN 10.306,00
29/08/2024 Pagamento de Empenho 5293/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.306,00
TOTAL 10.306,00 10.306,00 10.306,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.