Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5294 |
Data de lançamento: |
26/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS PARA PAGAMENTO DE 80UN TARIFAS TED/ TRANSFERENCIAS E 40UN TARIFAS PIX. |
0,00 |
996,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2024 |
Valor referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS PARA PAGAMENTO DE 80UN TARIFAS TED/ TRANSFERENCIAS E 40UN TARIFAS PIX. |
996,80 |
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TOTAL |
996,80 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
996,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.