Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5316 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
Fonte de Recurso: |
BPSE - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-04, da Competência: Agosto de 2024. |
0,00 |
3.066,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2024 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-04, da Competência: Agosto de 2024. |
3.066,90 |
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27/08/2024 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. AGOSTO DE 2024. |
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3.066,90 |
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29/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5316/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.066,90 |
TOTAL |
3.066,90 |
3.066,90 |
3.066,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.