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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5434 Data de lançamento: 27/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 20UN ARRUELA 14MM, 4UN PARAFUSOS 12X80, 4UN PORCA 12, 8UN ARRUELA 1/2, 2UN PORCA 16, 20UUN PORCA 8, 40UN ARRRUELA 8, 20UN PARAFUSO 8X40 P/ ONIBUS IVZ0024. 0,00 207,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2024 Valor Empenhado referente a: 20UN ARRUELA 14MM, 4UN PARAFUSOS 12X80, 4UN PORCA 12, 8UN ARRUELA 1/2, 2UN PORCA 16, 20UUN PORCA 8, 40UN ARRRUELA 8, 20UN PARAFUSO 8X40 P/ ONIBUS IVZ0024. 207,29
27/08/2024 Conforme DANFE Nº 890/56409846; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 207,29
03/09/2024 Pagamento de Empenho 5434/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 207,29
TOTAL 207,29 207,29 207,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.