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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5453 Data de lançamento: 27/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 40UN ABRAÇADEIRA PLASTICA 280,0X4 REIMOLD, 2UN ESPAGUETE CORRUGADO, 2UN FITA ISOLANTE ANTICHAMA 10M DNI, 3UN FITA TECIDO ALGODAO IMPERMEAVEL , 1UN FUSIVEL (RESISTENCIA), 1 SENSOR PRESSAO BOSCH, 1 SENSOR DE ROTAÇÃO BOSCH E 1 UNIDADE DOSADORA VALVULA P/ ONIBUS ISX7779. 0,00 3.476,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2024 Valor Empenhado referente a: 40UN ABRAÇADEIRA PLASTICA 280,0X4 REIMOLD, 2UN ESPAGUETE CORRUGADO, 2UN FITA ISOLANTE ANTICHAMA 10M DNI, 3UN FITA TECIDO ALGODAO IMPERMEAVEL , 1UN FUSIVEL (RESISTENCIA), 1 SENSOR PRESSAO BOSCH, 1 SENSOR DE ROTAÇÃO BOSCH E 1 UNIDADE DOSADORA VALVULA P/ ONIBUS ISX7779. 3.476,00
28/08/2024 Conforme DANFE Nº 1/5772; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 3.476,00
05/09/2024 Pagamento de Empenho 5453/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.476,00
TOTAL 3.476,00 3.476,00 3.476,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.