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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5465 Data de lançamento: 28/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 CONSERTO PNEU, 3 BALANCEAMENTO E 2 TROCA PNEU P/ AMBULANCIA IYZ 8F19, 2 CONSERTO PNEU, 8 BALANCEAMENTO, 4 TROCA PNEU E 2 MONTAGEM PNEU P/SPIN JAO 2E82, 2 TROCA DE PNEU E 2 BALANCEAMENTO P/SPIN JBJ 1I34, 2 TROCA PNEU E 2 BALANCEAMENTO P/ DUCATO IZG1C52. 0,00 630,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2024 Valor Empenhado referente a: 1 CONSERTO PNEU, 3 BALANCEAMENTO E 2 TROCA PNEU P/ AMBULANCIA IYZ 8F19, 2 CONSERTO PNEU, 8 BALANCEAMENTO, 4 TROCA PNEU E 2 MONTAGEM PNEU P/SPIN JAO 2E82, 2 TROCA DE PNEU E 2 BALANCEAMENTO P/SPIN JBJ 1I34, 2 TROCA PNEU E 2 BALANCEAMENTO P/ DUCATO IZG1C52. 630,00
29/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/33; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 630,00
06/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5465/2024 NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 630,00
TOTAL 630,00 630,00 630,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.