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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5466 Data de lançamento: 28/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 UN CAMARA 1000-20 P/MERCEDES AHI 2386, 4 UN PROTETOR PNEU P/MERCEDES AHI 2386, 1 UN CAMARA 19-5-24 P/RETRO 5, 1 UN CAMARA 7.50-16 P/CARRETAO AGRICOLA, 1 UN PROTETOR PNEU P/ MERCEDES IVM 2711. 0,00 1.930,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2024 Valor Empenhado referente a: 3 UN CAMARA 1000-20 P/MERCEDES AHI 2386, 4 UN PROTETOR PNEU P/MERCEDES AHI 2386, 1 UN CAMARA 19-5-24 P/RETRO 5, 1 UN CAMARA 7.50-16 P/CARRETAO AGRICOLA, 1 UN PROTETOR PNEU P/ MERCEDES IVM 2711. 1.930,00
29/08/2024 Conforme DANFE Nº 890/56495797; Sec. obras - Alexandre Possenti 1.930,00
05/09/2024 Pagamento de Empenho 5466/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.930,00
TOTAL 1.930,00 1.930,00 1.930,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.