Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5466 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3 UN CAMARA 1000-20 P/MERCEDES AHI 2386, 4 UN PROTETOR PNEU P/MERCEDES AHI 2386, 1 UN CAMARA 19-5-24 P/RETRO 5, 1 UN CAMARA 7.50-16 P/CARRETAO AGRICOLA, 1 UN PROTETOR PNEU P/ MERCEDES IVM 2711. |
0,00 |
1.930,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 3 UN CAMARA 1000-20 P/MERCEDES AHI 2386, 4 UN PROTETOR PNEU P/MERCEDES AHI 2386, 1 UN CAMARA 19-5-24 P/RETRO 5, 1 UN CAMARA 7.50-16 P/CARRETAO AGRICOLA, 1 UN PROTETOR PNEU P/ MERCEDES IVM 2711. |
1.930,00 |
|
|
29/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56495797; Sec. obras - Alexandre Possenti |
|
1.930,00 |
|
05/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5466/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.930,00 |
TOTAL |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.