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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUCIR ANDRE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5471 Data de lançamento: 28/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 ROLO SACO 25X35, 3 ROLO SACO 30X40, 4 PCT TOUCA P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA E EMEI CRIANÇA FELIZ. 0,00 243,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2024 Valor Empenhado referente a: 3 ROLO SACO 25X35, 3 ROLO SACO 30X40, 4 PCT TOUCA P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA E EMEI CRIANÇA FELIZ. 243,00
29/08/2024 Conforme DANFE Nº 890/56504922; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 243,00
09/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5471/2024 CLAUCIR ANDRE RODRIGUES - 15784 243,00
TOTAL 243,00 243,00 243,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.