Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NELSON LAZZARE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5480 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 0,25 M3 AREIA, 5 SC CIMENTO 50 KG, 1 LT CALVENARITE, 250 UN TIJOLO MACIÇO, 1 SC CAL P/ RUA ANTONIO DE SIQUEIRA. |
0,00 |
582,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 0,25 M3 AREIA, 5 SC CIMENTO 50 KG, 1 LT CALVENARITE, 250 UN TIJOLO MACIÇO, 1 SC CAL P/ RUA ANTONIO DE SIQUEIRA. |
582,50 |
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30/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56517088; Sec. obras - Alexandre Possenti |
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582,50 |
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05/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5480/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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582,50 |
TOTAL |
582,50 |
582,50 |
582,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.