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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUELE NUNES VERSULOTTI DEETER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5491 Data de lançamento: 29/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 50 UN VASSOURA DE PALHA P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0,00 1.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2024 Valor Empenhado referente a: 50 UN VASSOURA DE PALHA P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1.750,00
29/08/2024 Conforme DANFE Nº 001/554; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 1.750,00
09/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5491/2024 SUELE NUNES VERSULOTTI DEETER LTDA - 16407 1.750,00
TOTAL 1.750,00 1.750,00 1.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.