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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5499 Data de lançamento: 29/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2KG NYLON , 1,5KG AÇO , 2UN PARAFUSO 8X40, 2UN PORCA 8 P/ ROLO COMPACTADOR N° 01. 0,00 230,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2024 Valor Empenhado referente a: 2KG NYLON , 1,5KG AÇO , 2UN PARAFUSO 8X40, 2UN PORCA 8 P/ ROLO COMPACTADOR N° 01. 230,90
29/08/2024 Conforme DANFE Nº 890/56520080; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 230,90
05/09/2024 Pagamento de Empenho 5499/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 230,90
TOTAL 230,90 230,90 230,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.