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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUZIA BRUNA DA ROCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5519 Data de lançamento: 30/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSE - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA ARTISTICA EM PAREDE, TEMA: "18 DE MAIO, FAÇA BONITO, PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES", DESENVOLVIMENTO DO DESENHO, PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE E PINTURA FINAL. 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA ARTISTICA EM PAREDE, TEMA: "18 DE MAIO, FAÇA BONITO, PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES", DESENVOLVIMENTO DO DESENHO, PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE E PINTURA FINAL. 1.500,00
03/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/33; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno 1.500,00
09/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2024 LUZIA BRUNA DA ROCHA - 16776 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.