Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.032,05 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4126/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/08 A 30/08/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
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9.245,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.032,05 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4126/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/08 A 30/08/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
9.245,83
02/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/12; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
9.245,83
09/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5534/2024
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
9.245,83
TOTAL
9.245,83
9.245,83
9.245,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.