Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5539 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOBRE AVISO MEDICO - MODULO I, NO MES DE AGOSTO DE 2024, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2024-1266. |
0,00 |
22.692,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOBRE AVISO MEDICO - MODULO I, NO MES DE AGOSTO DE 2024, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2024-1266. |
22.692,87 |
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30/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1266; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 08/2024 |
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22.692,87 |
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05/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5539/2024
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 |
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22.692,87 |
TOTAL |
22.692,87 |
22.692,87 |
22.692,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.