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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5543 Data de lançamento: 30/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES - MODULO V, NO MES DE AGOSTO DE 2024, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2024-1267. 0,00 51.229,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2024 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES - MODULO V, NO MES DE AGOSTO DE 2024, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2024-1267. 51.229,31
30/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/1267; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 08/2024 51.229,31
05/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5543/2024 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 51.229,31
TOTAL 51.229,31 51.229,31 51.229,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.