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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5546 Data de lançamento: 30/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CARDA DIFERENCIAL , 1UN PINHAO DIFERENCIAL , 2UN ROLAMENTO PINHAO , 0,9KG SOLDA MIG ROÇADEIRA P/ ROÇADEIRA TRACIONADA A TRATOR. 0,00 2.445,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN CARDA DIFERENCIAL , 1UN PINHAO DIFERENCIAL , 2UN ROLAMENTO PINHAO , 0,9KG SOLDA MIG ROÇADEIRA P/ ROÇADEIRA TRACIONADA A TRATOR. 2.445,00
02/09/2024 Conforme DANFE Nº 890/56573146; Sec. obras - Alexandre Possenti 2.445,00
09/09/2024 Pagamento de Empenho 5546/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.445,00
TOTAL 2.445,00 2.445,00 2.445,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.