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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho
Número do empenho: 5578 Data de lançamento: 03/09/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 241,04LTS DE GASOLINA P/SPIN JAW9I81, 72,83LTS DE GASOLINA P/FOX IXH9368. 0,00 1.982,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2024 Valor Empenhado referente a: 241,04LTS DE GASOLINA P/SPIN JAW9I81, 72,83LTS DE GASOLINA P/FOX IXH9368. 1.982,54
03/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/21971; 1/21917; 1/22044; 2/192836; 1/22002; 1/21991; 1/21953; 1/21922; 1/22069; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 1.982,54
10/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5578/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 1.977,78
10/09/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5578/2024 4,76
TOTAL 1.982,54 1.982,54 1.982,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 10/09/2024 4,76 Lançada
TOTAL   4,76