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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HOSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5587 Data de lançamento: 03/09/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6UN BACIA DE PLASTICO , 10UN BANDEIJAS , 2UN POTE PLASTICO , 1UN CAIXA ORGANIZADORA , 10UN FORMA DE BOLO ALUMINIO , 2UN LIXEIRAS , 4UN POTE PLASTICO UN P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 0,00 435,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2024 Valor Empenhado referente a: 6UN BACIA DE PLASTICO , 10UN BANDEIJAS , 2UN POTE PLASTICO , 1UN CAIXA ORGANIZADORA , 10UN FORMA DE BOLO ALUMINIO , 2UN LIXEIRAS , 4UN POTE PLASTICO UN P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 435,00
04/09/2024 Conforme DANFE Nº 001/162; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 435,00
11/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5587/2024 HOSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - 14315 435,00
TOTAL 435,00 435,00 435,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.