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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5589 Data de lançamento: 03/09/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN PANELA , 2UN FRIGIDEIRA , 1UN TERMICA , 1UN PENEIRA , 3UN TESOURA , 1UN ACENDEDOR DE FOGÃO P/SEC. SAUDE - ALDEIA GOJ VESO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024. 0,00 423,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2024 Valor Empenhado referente a: 2UN PANELA , 2UN FRIGIDEIRA , 1UN TERMICA , 1UN PENEIRA , 3UN TESOURA , 1UN ACENDEDOR DE FOGÃO P/SEC. SAUDE - ALDEIA GOJ VESO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024. 423,00
09/09/2024 Conforme DANFE Nº 001/22721; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 423,00
13/09/2024 Pagamento de Empenho 5589/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 423,00
TOTAL 423,00 423,00 423,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.