Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5600 |
Data de lançamento: |
04/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN ARG. SELAMIX IMPERMEAB. 18KG CINZA SELA INFILTRAÇOES , 1UN CHUV. C/BRAÇO E REGISTRO 7 3/4 HERC , 4UN LUVA SOLD 75 TIGRE , 1M TUBO SOLD 75 TIGRE P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
351,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN ARG. SELAMIX IMPERMEAB. 18KG CINZA SELA INFILTRAÇOES , 1UN CHUV. C/BRAÇO E REGISTRO 7 3/4 HERC , 4UN LUVA SOLD 75 TIGRE , 1M TUBO SOLD 75 TIGRE P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
351,36 |
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05/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/26839; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG |
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351,36 |
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03/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5600/2024
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 1203 |
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347,14 |
03/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5600/2024 |
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4,22 |
TOTAL |
351,36 |
351,36 |
351,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
03/10/2024 |
4,22 |
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Lançada |
TOTAL |
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4,22 |
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