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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5650 Data de lançamento: 06/09/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4UN TERMINAL BARRA ESTABIL. IVECO 70C16, 1UN TIRANTE BARRA ESTAB/IVECO P/ ONIBUS IUB3303. 0,00 1.890,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2024 Valor Empenhado referente a: 4UN TERMINAL BARRA ESTABIL. IVECO 70C16, 1UN TIRANTE BARRA ESTAB/IVECO P/ ONIBUS IUB3303. 1.890,90
06/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/5828; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 1.890,90
12/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5650/2024 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 1.890,90
TOTAL 1.890,90 1.890,90 1.890,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.