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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 566 Data de lançamento: 26/01/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN DOBRADIÇA COMUM 1.1/2 , 1UN DOBRACIÇA COMUM 2 , 1UN SILICONE BRANCO 50G TECBOND , 8UN PARAFUSO PHILIPS 3,5X16, 8UN PARAFUSO PHILIPS 3,5X35, 1KG ARAME GALVANIZADO 14 2,10, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 0,00 47,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN DOBRADIÇA COMUM 1.1/2 , 1UN DOBRACIÇA COMUM 2 , 1UN SILICONE BRANCO 50G TECBOND , 8UN PARAFUSO PHILIPS 3,5X16, 8UN PARAFUSO PHILIPS 3,5X35, 1KG ARAME GALVANIZADO 14 2,10, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 47,53
31/01/2024 Conforme DANFE Nº 001/4580; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 47,53
06/02/2024 Pagamento de Empenho 566/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 47,53
TOTAL 47,53 47,53 47,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.