Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
Número do empenho: | 566 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | M.D.E |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN DOBRADIÇA COMUM 1.1/2 , 1UN DOBRACIÇA COMUM 2 , 1UN SILICONE BRANCO 50G TECBOND , 8UN PARAFUSO PHILIPS 3,5X16, 8UN PARAFUSO PHILIPS 3,5X35, 1KG ARAME GALVANIZADO 14 2,10, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. | 0,00 | 47,53 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/01/2024 | Valor Empenhado referente a: 1UN DOBRADIÇA COMUM 1.1/2 , 1UN DOBRACIÇA COMUM 2 , 1UN SILICONE BRANCO 50G TECBOND , 8UN PARAFUSO PHILIPS 3,5X16, 8UN PARAFUSO PHILIPS 3,5X35, 1KG ARAME GALVANIZADO 14 2,10, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. | 47,53 | ||
31/01/2024 | Conforme DANFE Nº 001/4580; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA | 47,53 | ||
06/02/2024 | Pagamento de Empenho 566/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 47,53 | ||
TOTAL | 47,53 | 47,53 | 47,53 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |