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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVO OTO BECKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5663 Data de lançamento: 06/09/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5UN ESTEIOS 15X15X400, 13UN TESOURAS 9M, 180M RIPÃO 5X6, 12M LINHAS 10X15X12, 25M2 TABUAS BENEFICIADAS P/EITÃO , 30M2 GUIAS 15CM TRAVAR TESOURAS, MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO DE 8X12 NO ESTADIO DR. LEO PINTO. 0,00 11.920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2024 Valor Empenhado referente a: 5UN ESTEIOS 15X15X400, 13UN TESOURAS 9M, 180M RIPÃO 5X6, 12M LINHAS 10X15X12, 25M2 TABUAS BENEFICIADAS P/EITÃO , 30M2 GUIAS 15CM TRAVAR TESOURAS, MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO DE 8X12 NO ESTADIO DR. LEO PINTO. 11.920,00
10/09/2024 Conforme DANFE Nº 890/56701415; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 11.920,00
25/09/2024 Pagamento de Empenho 5663/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11.920,00
TOTAL 11.920,00 11.920,00 11.920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.