Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EUCATRAT COMERCIO DE MADEIRAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5674 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6UN EUCALIPTO TRATADO ROLIÇO 17-20X3,50MTS, 4UN EUCALIPTO TRATADO ROLIÇO 09-12X4,00MTS, 1UN EUCALIPTO TRATADO ROLIÇO 09-12X3,00MTS P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
0,00 |
1.035,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 6UN EUCALIPTO TRATADO ROLIÇO 17-20X3,50MTS, 4UN EUCALIPTO TRATADO ROLIÇO 09-12X4,00MTS, 1UN EUCALIPTO TRATADO ROLIÇO 09-12X3,00MTS P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
1.035,00 |
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18/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/346; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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1.035,00 |
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26/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5674/2024
EUCATRAT COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - 16721 |
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1.035,00 |
TOTAL |
1.035,00 |
1.035,00 |
1.035,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.