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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5681 Data de lançamento: 09/09/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 UN CONJUNTO 3 TOMADAS 2P+T 20A/250V ARIA BRA, 15 UN ADAPTADOR PVC P/ELETRODUTO BR 3/4", 25 UN BUCHA Nº 6, 1 UN CAIXA/CONDULETE PVC 5 ENTRADA BR 1/2"- 3/4", 4 UN ELETRODUTO BR ENCAIXE MAX 3/4, 25UN PARAFUSO PHILLIPS 4X40 P/ EMEF BENTO GONÇALVES. 0,00 166,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2024 Valor Empenhado referente a: 3 UN CONJUNTO 3 TOMADAS 2P+T 20A/250V ARIA BRA, 15 UN ADAPTADOR PVC P/ELETRODUTO BR 3/4", 25 UN BUCHA Nº 6, 1 UN CAIXA/CONDULETE PVC 5 ENTRADA BR 1/2"- 3/4", 4 UN ELETRODUTO BR ENCAIXE MAX 3/4, 25UN PARAFUSO PHILLIPS 4X40 P/ EMEF BENTO GONÇALVES. 166,61
11/09/2024 Conforme DANFE Nº 001/5174; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 166,61
18/09/2024 Pagamento de Empenho 5681/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 166,61
TOTAL 166,61 166,61 166,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.