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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 569 Data de lançamento: 26/01/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 150MT CAIBRO RIPA 2,5X5, 1KG PREGO 13X15, 1KG PREGO 17X27, 8UN CANTO EXT/INT ACABAMENTO, 8UN EMENDA ACABAMENTO, 10M FITA ALUMINIZADA 15CM, 1UN PERFIL EMENDA, 72M2 PERFIL FORRO PVC 20CMX7MM BR/6M VERSATIL, 6UN PERFIL RODA FORRO, P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA. 0,00 3.273,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2024 Valor Empenhado referente a: 150MT CAIBRO RIPA 2,5X5, 1KG PREGO 13X15, 1KG PREGO 17X27, 8UN CANTO EXT/INT ACABAMENTO, 8UN EMENDA ACABAMENTO, 10M FITA ALUMINIZADA 15CM, 1UN PERFIL EMENDA, 72M2 PERFIL FORRO PVC 20CMX7MM BR/6M VERSATIL, 6UN PERFIL RODA FORRO, P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA. 3.273,02
31/01/2024 Conforme DANFE Nº 001/4583; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 3.273,02
06/02/2024 Pagamento de Empenho 569/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.273,02
TOTAL 3.273,02 3.273,02 3.273,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.