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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 570 Data de lançamento: 26/01/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN MOUSE SEM FIO LOGITECH M170 PRETO II, 1UN MOUSE S/FIO LOGITECH M190 VER/PRETO , 3UN REFIL TINTA EPSON, P/ SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 339,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN MOUSE SEM FIO LOGITECH M170 PRETO II, 1UN MOUSE S/FIO LOGITECH M190 VER/PRETO , 3UN REFIL TINTA EPSON, P/ SEC. EDUCAÇÃO. 339,50
31/01/2024 Conforme DANFE Nº 001/8948; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 339,50
06/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 570/2024 MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME - 8975 339,50
TOTAL 339,50 339,50 339,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.