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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5730 Data de lançamento: 10/09/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR BUCHAS BANDEJA DIANTEIRA, BUCHAS BANDEJA C/SUPORTE TRASEIRA, KIT BUCHAS ESTAB., PIVOS SUSPENSÃO, BARRA AXIAL, AMORTECEDORES DIANT.,COXIM AMORTECEDORES DIANT. C/ROLAMENTO, KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR DIANT. P/ STRADA IWE7016. 0,00 780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR BUCHAS BANDEJA DIANTEIRA, BUCHAS BANDEJA C/SUPORTE TRASEIRA, KIT BUCHAS ESTAB., PIVOS SUSPENSÃO, BARRA AXIAL, AMORTECEDORES DIANT.,COXIM AMORTECEDORES DIANT. C/ROLAMENTO, KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR DIANT. P/ STRADA IWE7016. 780,00
13/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/777; Sec. obras - Alexandre Possenti 780,00
23/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5730/2024 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 780,00
TOTAL 780,00 780,00 780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.