Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IDEALE GRAFICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5737 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1.000 UN CARTAO CONFIRMAÇÃO VAGA NO TRANSPORTE P/ SEC. SAUDE. |
0,00 |
248,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1.000 UN CARTAO CONFIRMAÇÃO VAGA NO TRANSPORTE P/ SEC. SAUDE. |
248,00 |
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17/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/601; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
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248,00 |
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26/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5737/2024
IDEALE GRAFICA LTDA - 16160 |
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248,00 |
TOTAL |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.