Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
Número do empenho: | 5743 | Data de lançamento: | 10/09/2024 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 6 UN CORALIT ALTO BRILHO 0,9 LT (AMARELO, AZUL MAR, LARANJA, TABACO, VERMELHO, PRETO), 1 UN CORALIT ALTO BRILHO 3,6 LT VERDE FOLHA, 2 UN THINER P/ EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 0,00 | 455,74 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10/09/2024 | Valor Empenhado referente a: 6 UN CORALIT ALTO BRILHO 0,9 LT (AMARELO, AZUL MAR, LARANJA, TABACO, VERMELHO, PRETO), 1 UN CORALIT ALTO BRILHO 3,6 LT VERDE FOLHA, 2 UN THINER P/ EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 455,74 | ||
12/09/2024 | Conforme DANFE Nº 001/5186; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA | 455,74 | ||
19/09/2024 | Pagamento de Empenho 5743/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 455,74 | ||
TOTAL | 455,74 | 455,74 | 455,74 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |