Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5755 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 500 UN PINÇA CHERON DESCARTAVEL P/ SEC. SAUDE - GINECOLOGISTA. |
0,00 |
1.495,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 500 UN PINÇA CHERON DESCARTAVEL P/ SEC. SAUDE - GINECOLOGISTA. |
1.495,00 |
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24/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/7225; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
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1.495,00 |
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02/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5755/2024
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 16782 |
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1.477,06 |
02/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5755/2024 |
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17,94 |
TOTAL |
1.495,00 |
1.495,00 |
1.495,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
02/10/2024 |
17,94 |
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Lançada |
TOTAL |
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17,94 |
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