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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho
Número do empenho: 5777 Data de lançamento: 12/09/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: BLOCO DA GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS-IGD PBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 178,07 LTS DE GASOLINA P/SPIN JCD 5B97. PROGRAMA PROCAD-SUAS. 0,00 1.049,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2024 Valor Empenhado referente a: 178,07 LTS DE GASOLINA P/SPIN JCD 5B97. PROGRAMA PROCAD-SUAS. 1.049,01
12/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/22038; 2/827687; 1/21964; 1/105335; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO 1.049,01
12/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5777/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 1.046,49
12/09/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5777/2024 2,52
TOTAL 1.049,01 1.049,01 1.049,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 12/09/2024 2,52 Lançada
TOTAL   2,52