3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4360/2024 EM ANEXO, P/ MANUTENÇÃO DE REDE DE AGUA DA ALDEIA AEROPORTO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024.
0,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4360/2024 EM ANEXO, P/ MANUTENÇÃO DE REDE DE AGUA DA ALDEIA AEROPORTO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024.
5.000,00
18/09/2024
Conforme DANFE Nº 001/5198; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin
5.000,00
26/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5780/2024
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - 19
5.000,00
TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.