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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HOSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5784 Data de lançamento: 12/09/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4365/2024 EM ANEXO, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 0,00 505,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2024 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4365/2024 EM ANEXO, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 505,00
13/09/2024 Conforme DANFE Nº 001/164; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 505,00
23/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5784/2024 HOSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - 14315 505,00
TOTAL 505,00 505,00 505,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.