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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5792 Data de lançamento: 13/09/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 UN JOELHO 100 MM, 1 UN JOELHO COM VISITA, 2 UN JOELHO 45º, 1 BARRA CANO 100 MM, 3 MT CANO 100 MM, 2 UN CURVA 100 MM P/ ESGOTO RUA AUGUSTO PESTANA. 0,00 224,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2024 Valor Empenhado referente a: 4 UN JOELHO 100 MM, 1 UN JOELHO COM VISITA, 2 UN JOELHO 45º, 1 BARRA CANO 100 MM, 3 MT CANO 100 MM, 2 UN CURVA 100 MM P/ ESGOTO RUA AUGUSTO PESTANA. 224,00
17/09/2024 Conforme DANFE Nº 001/22741; Sec. obras - Alexandre Possenti 224,00
25/09/2024 Pagamento de Empenho 5792/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 224,00
TOTAL 224,00 224,00 224,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.