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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 58 Data de lançamento: 09/01/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSB - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PM GRUPO UNID. TERCEIRA IDADE, RUA GETULIO VARGAS, Nº 161, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3085030531, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2024 Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PM GRUPO UNID. TERCEIRA IDADE, RUA GETULIO VARGAS, Nº 161, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3085030531, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024. 3.000,00
09/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/62970800; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO comp 01/2024 258,64
10/01/2024 ESTORNO DE VALOR LIQUIDADO A MAIOR NA DATA. -2,00
16/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2024 - REF. JANEIRO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 253,56
16/01/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 58/2024 3,08
02/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/66147605; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO COMP 02/2024 251,80
05/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/69372325; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO COMP 03/2024 304,74
05/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 248,78
05/03/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 58/2024 3,02
04/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2024 - REF. MARÇO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 301,08
04/04/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 58/2024 3,66
12/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/72546128; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO comp 04/2024 252,86
03/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2024 - REF. ABRIL/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 249,83
03/05/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 58/2024 3,03
07/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/76190257; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO comp 05/2024 235,98
04/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2024 - REF. MAIO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 233,15
04/06/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 58/2024 2,83
05/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/079074161; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO comp 06/2024 190,41
TOTAL 3.000,00 1.492,43 1.302,02
SALDO A PAGAR 1.697,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 16/01/2024 3,08 37/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 05/03/2024 3,02 236/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 04/04/2024 3,66 586/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 03/05/2024 3,03 903/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 04/06/2024 2,83 1179/2024 Lançada
TOTAL   15,62