621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4367/2024 EM ANEXO, P/ ALDEIA INDIGENA AEROPORTO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024.
0,00
1.263,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4367/2024 EM ANEXO, P/ ALDEIA INDIGENA AEROPORTO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024.
1.263,14
19/09/2024
Conforme DANFE Nº 001/122; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin
1.263,14
26/09/2024
Pagamento de Empenho 5807/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.263,14
TOTAL
1.263,14
1.263,14
1.263,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.