Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5814 |
Data de lançamento: |
16/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD - SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: INSCRIÇÃO NO CURSO EAD AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA INFANTIL PARA SERVIDORA JANAINA ARDENGHY DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
399,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: INSCRIÇÃO NO CURSO EAD AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA INFANTIL PARA SERVIDORA JANAINA ARDENGHY DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
399,00 |
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18/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/298; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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399,00 |
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02/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5814/2024
PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA EPP - 14817 |
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379,85 |
02/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5814/2024 |
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19,15 |
TOTAL |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
02/10/2024 |
19,15 |
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Lançada |
TOTAL |
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19,15 |
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