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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5816 Data de lançamento: 16/09/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 13,6M VARAO METAL BRANCO 28MM, 19,3M TECIDO BLACKOUT 100% POLIESTER , 18 KIT SUPORTE VARAO C/ PONTEIRAS E PARAFUSOS P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2024 Valor Empenhado referente a: 13,6M VARAO METAL BRANCO 28MM, 19,3M TECIDO BLACKOUT 100% POLIESTER , 18 KIT SUPORTE VARAO C/ PONTEIRAS E PARAFUSOS P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 1.500,00
17/09/2024 Conforme DANFE Nº 890/56790054; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 1.500,00
26/09/2024 Pagamento de Empenho 5816/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.