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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5817 Data de lançamento: 16/09/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FEITIL DE 11UN CORTINA 2,00X1,80MT E INSTALAÇÃO DE VAROES PARA CORTINA NA EMEI CRIANÇA FELIZ. 0,00 433,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FEITIL DE 11UN CORTINA 2,00X1,80MT E INSTALAÇÃO DE VAROES PARA CORTINA NA EMEI CRIANÇA FELIZ. 433,00
17/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/5; 900/6; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 433,00
26/09/2024 Pagamento de Empenho 5817/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 433,00
TOTAL 433,00 433,00 433,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.