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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5891 Data de lançamento: 19/09/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 AMORTECEDOR TRAS/VOLARE/AGRA 54455, 1 FLANGE CARDAN VOLARE, 1 SUPORTE CARDAN VOLARE 40MM, 1 LUVA DESLIZANTE CARDAN, 1 PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN E 1 CRUZETA CARDAN VOLARE P/ ONIBUS IPP8251. 0,00 3.708,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2024 Valor Empenhado referente a: 2 AMORTECEDOR TRAS/VOLARE/AGRA 54455, 1 FLANGE CARDAN VOLARE, 1 SUPORTE CARDAN VOLARE 40MM, 1 LUVA DESLIZANTE CARDAN, 1 PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN E 1 CRUZETA CARDAN VOLARE P/ ONIBUS IPP8251. 3.708,30
23/09/2024 Conforme DANFE Nº 001/5871; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 3.708,30
TOTAL 3.708,30 3.708,30 0,00
SALDO A PAGAR 3.708,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.