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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5930 Data de lançamento: 24/09/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3UN JOELHO 90 SOLD 20MM TIGRE , 2UN JOELHO 90 SOLD BCH LT 20MMX1,5 TIGRE , 2UN TE 90 SOLD 20MM TIGRE , 1UN TE 90 SOLD 25MM TIGRE , 1UN TUBO SOLDAVEL TIGRE 20MM, 1UN SIFAO UNIVERSAL 150CM DURIN P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 85,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2024 Valor Empenhado referente a: 3UN JOELHO 90 SOLD 20MM TIGRE , 2UN JOELHO 90 SOLD BCH LT 20MMX1,5 TIGRE , 2UN TE 90 SOLD 20MM TIGRE , 1UN TE 90 SOLD 25MM TIGRE , 1UN TUBO SOLDAVEL TIGRE 20MM, 1UN SIFAO UNIVERSAL 150CM DURIN P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. SEC. EDUCAÇÃO. 85,40
27/09/2024 Conforme DANFE Nº 001/5214; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 85,40
07/10/2024 Pagamento de Empenho 5930/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 85,40
TOTAL 85,40 85,40 85,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.