Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5933 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN VARAL CHAO COM ABAS MOR , 6UN PULVERIZADOR 550ML SX 219 P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
151,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN VARAL CHAO COM ABAS MOR , 6UN PULVERIZADOR 550ML SX 219 P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. SEC. EDUCAÇÃO. |
151,30 |
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27/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/5221; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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151,30 |
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07/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5933/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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151,30 |
TOTAL |
151,30 |
151,30 |
151,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.