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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5933 Data de lançamento: 24/09/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN VARAL CHAO COM ABAS MOR , 6UN PULVERIZADOR 550ML SX 219 P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 151,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN VARAL CHAO COM ABAS MOR , 6UN PULVERIZADOR 550ML SX 219 P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. SEC. EDUCAÇÃO. 151,30
27/09/2024 Conforme DANFE Nº 001/5221; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 151,30
07/10/2024 Pagamento de Empenho 5933/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 151,30
TOTAL 151,30 151,30 151,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.