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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5935 Data de lançamento: 24/09/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3UN FERROLHO FIO REDONDO 2 1/2 , 1UN BITS PH2 1/4X50MM PONTA DUPLA COLLINS , 1UN CADEADO 35MM STAM , 2UN FERROCHO CHATO 3 1/2 , 10UN PARAFUSO PHILIPS 3,5X16 P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 57,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2024 Valor Empenhado referente a: 3UN FERROLHO FIO REDONDO 2 1/2 , 1UN BITS PH2 1/4X50MM PONTA DUPLA COLLINS , 1UN CADEADO 35MM STAM , 2UN FERROCHO CHATO 3 1/2 , 10UN PARAFUSO PHILIPS 3,5X16 P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. SEC. EDUCAÇÃO. 57,55
27/09/2024 Conforme DANFE Nº 001/5222; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 57,55
07/10/2024 Pagamento de Empenho 5935/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 57,55
TOTAL 57,55 57,55 57,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.