Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FARMACIA SALUTAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6070 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 12 PCT FRALDA GERIATRICA PCT/7 UN XG, 4 PCT FRALDA GERIATRICA PCT/16 UN M P/ SEC. SAUDE. |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 12 PCT FRALDA GERIATRICA PCT/7 UN XG, 4 PCT FRALDA GERIATRICA PCT/16 UN M P/ SEC. SAUDE. |
480,00 |
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27/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56918531; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
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480,00 |
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04/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6070/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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480,00 |
TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.