Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6093 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO RUA EGILDO GELAIN 265, CODIGO DO IMOVEL 1210061-7, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2024. |
0,00 |
148,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO RUA EGILDO GELAIN 265, CODIGO DO IMOVEL 1210061-7, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2024. |
148,87 |
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26/09/2024 |
Conforme Fatura Nº 2100617202409; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 09/2024 |
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148,87 |
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07/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6093/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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141,73 |
07/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6093/2024 |
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7,14 |
TOTAL |
148,87 |
148,87 |
148,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
07/10/2024 |
7,14 |
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Lançada |
TOTAL |
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7,14 |
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