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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6101 Data de lançamento: 26/09/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10 PCT PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA MILLI 30 MT C/12 ROLOS, 12 UN AMACIANTE BRILHA SUL 2 LTS, 24 UN NEUTRALIZADOR PURO AR 350 ML, 5 RL SACO DE LIXO 30 LTS C/50UN, 5 RL SACO DE LIXO 50 LTS C/50UN, 10 RL SACO DE LIXO 100 LTS C/25 UN P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 0,00 878,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2024 Valor Empenhado referente a: 10 PCT PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA MILLI 30 MT C/12 ROLOS, 12 UN AMACIANTE BRILHA SUL 2 LTS, 24 UN NEUTRALIZADOR PURO AR 350 ML, 5 RL SACO DE LIXO 30 LTS C/50UN, 5 RL SACO DE LIXO 50 LTS C/50UN, 10 RL SACO DE LIXO 100 LTS C/25 UN P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 878,94
27/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/16654; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 878,94
25/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6101/2024 COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA - 66 878,94
TOTAL 878,94 878,94 878,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.