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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HOSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6117 Data de lançamento: 27/09/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8UN AROMATIZADOR DIVERSOS , 11UN PANO P/ LIMPEZA CENTRO ADMINISTRATIVO - SEC. ADMINISTRAÇÃO. 0,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2024 Valor Empenhado referente a: 8UN AROMATIZADOR DIVERSOS , 11UN PANO P/ LIMPEZA CENTRO ADMINISTRATIVO - SEC. ADMINISTRAÇÃO. 190,00
30/09/2024 Conforme DANFE Nº 001/174; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 190,00
08/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6117/2024 HOSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - 14315 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.