Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6119 |
Data de lançamento: |
27/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO COLEGIO EMEIEF CASA DA CRIANÇA NO MES DE SETEMBRO/2024
. |
0,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO COLEGIO EMEIEF CASA DA CRIANÇA NO MES DE SETEMBRO/2024
. |
3.200,00 |
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27/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2421; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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3.200,00 |
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07/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6119/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 |
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2.848,00 |
07/10/2024 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 6119/2024 |
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352,00 |
TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - EMPRESAS |
07/10/2024 |
352,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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352,00 |
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