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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6127 Data de lançamento: 27/09/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: MONTAGEM DE PNEU P/SPIN JBJ1I34, BALANCEAMENTO DE RODAS P/SPIN JBJ1I34, 2 CONSERTO PNEU P/ SPIN JBJ1I34, 2 MONTAGEM DE PNEU P/SPIN IVT6757, 2 MONTAGEM PNEU P/SPIN JAO2E82, 2 BALANCEAMENTO DE RODAS P/SPIN JAO2E82, 4 TROCA DE PNEU P/VAN MASTER JAG6A08. 0,00 315,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2024 Valor Empenhado referente a: MONTAGEM DE PNEU P/SPIN JBJ1I34, BALANCEAMENTO DE RODAS P/SPIN JBJ1I34, 2 CONSERTO PNEU P/ SPIN JBJ1I34, 2 MONTAGEM DE PNEU P/SPIN IVT6757, 2 MONTAGEM PNEU P/SPIN JAO2E82, 2 BALANCEAMENTO DE RODAS P/SPIN JAO2E82, 4 TROCA DE PNEU P/VAN MASTER JAG6A08. 315,00
27/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/432; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 315,00
04/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6127/2024 ANGELO TISSIANI - ME - 108 315,00
TOTAL 315,00 315,00 315,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.